NOTAS DE RELEASE PRODUCTO: CONDOR ENTERPRISE

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NOTAS DE RELEASE

PRODUCTO: CONDOR ENTERPRISE

    Preparado por Open Solutions Argentina S.A.
    Fecha:                 30/07/2012
    Versión:               2012.01
    Número de Patch:       001

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NOTAS DE RELEASE PRODUCTO: CONDOR ENTERPRISE
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CONTENIDOS
1      INTRODUCCIÓN........................................................................................................................................ 5

2      NUEVOS DESARROLLOS........................................................................................................................ 6

2.1       Monitor de Activaciòn / Lockeo de Tablas......................................................................................................... 6

2.2       Control de Sesiones .............................................................................................................................................. 7

2.3       Carga de Archivo para Ingreso de Transacciones WEB .................................................................................. 8

2.4       Balance Consolidado de Sumas y Saldos ............................................................................................................ 9

2.5       Acuerdos de Compra.......................................................................................................................................... 11

2.6       Autorización Acuerdos de Compra................................................................................................................... 12

2.7       Reversión de Autorización de Acuerdo de Compras....................................................................................... 13

2.8       Consulta de Acuerdos de Compra .................................................................................................................... 14

2.9       Descripcion de Tabla Atributos ........................................................................................................................ 15

2.10      Consulta detalle de Atributos ............................................................................................................................ 16

2.11      Tipo de Amortización de Bienes de Uso ........................................................................................................... 17

2.12      Alta amortización no lineal................................................................................................................................ 18

2.13      Administración de Envio Electrónico de Orden de Compra .......................................................................... 19

2.14      Seguimiento de Operaciones de Compras ........................................................................................................ 20

2.15 Normas Internacionales de Información Financiera I.F.R.S.......................................................................... 21
   2.15.1 Nivel de Segmentación............................................................................................................... 21
   2.15.2 Definiciones IFRS por Cuenta Contable. .......................................................................... 22
   2.15.3 Asignaciones Especiales de Transacción ......................................................................... 23
   2.15.4 Proceso de Segmentación ....................................................................................................... 24
   2.15.5 Cierre de Segmentación............................................................................................................. 25
   2.15.6 Modif. Segmentación ................................................................................................................... 26
   2.15.7 Reversión de Cierre de Segmentación .............................................................................. 27
   2.15.8 Reporte de Segmentación ........................................................................................................ 28
   2.15.9 Log de Segmentación .................................................................................................................. 29
   2.15.10   Reporte de Nivel de Segmentación ................................................................................. 30
   2.15.11   Reporte de Metodos de Segmentación por Cuenta Contable........................... 31
   2.15.12   Alta de Proyectos....................................................................................................................... 32
   2.15.13   Avance de Proyecto .................................................................................................................. 33
   2.15.14   Analisis Reconocimiento de Ingreso .............................................................................. 34
   2.15.15   Reconocimiento por Contrato Oneroso......................................................................... 35
   2.15.16   Rev. del Proceso de Reconocimiento de Ingreso y Contato Oneroso ......... 36
   2.15.17   Tasas de Interes......................................................................................................................... 37
   2.15.18   Valuación de Tasas de Interes........................................................................................... 38
   2.15.19   Valuación de Tasas de Interes Especiales .................................................................. 39

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    2.15.20            Modificación Vencimiento de Documentos ................................................................. 40
    2.15.21            Generación Tasas de Endeudamiento............................................................................ 41
    2.15.22            Simulación de Descuento de Valores Actuales......................................................... 42
    2.15.23            Generación de Transacción de Descuento .................................................................. 43
    2.15.24            Reversión del Proceso de Generación de Trax ......................................................... 44
    2.15.25            Cálculo de Descuento a Valores Actuales.................................................................... 45
    2.15.26            Libros Contables......................................................................................................................... 46
    2.15.27            Transacciones por Libros Contables............................................................................... 47
    2.15.28            Libros Contables por Transacción .................................................................................... 48
    2.15.29            Asignación Especial de Transacciones por Libros Contables. ......................... 49
    2.15.30            Libros Contables por Modelos ............................................................................................ 50
    2.15.31            Cierre de Libros Contables ................................................................................................... 51

3      NUEVAS FUNCIONALIDADES............................................................................................................... 52

3.1      Validación de Numero de Documento Formal en transacciones.................................................................... 52

3.2      CITI Compras - Mejoras .................................................................................................................................. 52

3.3      Modificacion de Ingreso de transacciones para cancelación de documentos ................................................ 54

3.4      Control del Nro Formal por cuenta contable y Documento .......................................................................... 54

3.5      Manejo de Cheques Manuales........................................................................................................................... 54

3.6      Control fecha de vencimiento ............................................................................................................................ 55

3.7      Orden de Compra - Mejoras ............................................................................................................................ 55

3.8      Autorización de Orden de Compra – Mejoras................................................................................................. 56

3.9      Movimientos de Items Perecederos (LOTE) .................................................................................................... 56

3.10     Pedido de Compras - Mejoras ........................................................................................................................... 57

3.11     Factura Electrónica RG 2904 –RG 2975 .......................................................................................................... 58

3.12     Conciliación Bancaria Automática - Mejora ................................................................................................... 58

3.13     Registración de Códigos de Banco DATANET - Mejora ................................................................................ 58

3.14     Autorización de Orden de Pago - Mejora......................................................................................................... 60

3.15     Retencion SUSS - RG2682 ................................................................................................................................. 60

3.16     Retencion IVA- RG 3164/2011 .......................................................................................................................... 60

3.17     Atrib. Adicionales y referencias en ítems ......................................................................................................... 61

3.18     Amortización No Lineal ..................................................................................................................................... 61

3.19     Atributos Contables - Mejora............................................................................................................................ 62

3.20     Numeración Automática de ítems ..................................................................................................................... 62

3.21     Deposito – Almacen por default ........................................................................................................................ 62

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3.22      Selección de Proveedores – Cotización ............................................................................................................. 62

3.23      Atributos Contables en Ventas.......................................................................................................................... 63

3.24      Calculo de Punto de Reposición ........................................................................................................................ 63

4      CORRECCIONES .................................................................................................................................... 64

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1 INTRODUCCIÓN
El presente documento tiene por objetivo detallar las modificaciones realizadas al producto
Condor Enterprise en el release de referencia.

El objetivo de este release es brindar nuevas funcionalidades al sistema. Para tal fin, el patch
contiene nuevos programas y programas existentes que han sido modificados.

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2 NUEVOS DESARROLLOS

2.1 Monitor de Activaciòn / Lockeo de Tablas

Programa: fctrlpassw
Ubicación en el Menú: CENTRAL> ADMINISTRACION DEL SISTEMA> USUARIOS >>
MONITOR DE ACTIVACION/ LOCKEO DE TABLAS
Funcionalidad: Permite la visualización del Nivel de Activación (Productos adquiridos), Modulos
a activar, fecha y hora de instalación, fecha de expiración, cantidad de usuarios y usuarios
liquidadores, legajos, cuentas contables y transacciones habilitadas.

Ventana principal:

Documentación Interna : 13266

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2.2 Control de Sesiones

Programa: fkillsesio
Ubicación en el Menú: CENTRAL> ADMINISTRACION DEL SISTEMA> USUARIOS >>
CONTROL DE SESIONES

Funcionalidad: Posibilita el control de las sesiones de los usuarios permitiendo administrar las
sesiones inactivas.

Ventana principal:

Documentación Interna: 13859

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2.3 Carga de Archivo para Ingreso de Transacciones WEB

Programa: fcallexweb
Ubicación en el Menú: Contabilidad>Batch> Carga de Archivo para ingreso de
transacciones WEB

Funcionalidad: el programa genera archivo Excel diseñado para la insersión masiva de
transacciones.

Ventana principal:

Documentación Interna : 12357

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2.4 Balance Consolidado de Sumas y Saldos

Programa: frcsysruco
Ubicación en el Menú: Contabilidad>Reportes>Operativos>> Balance Consolidado de
sumas y saldos.

Funcionalidad: El sistema permite listar un Balance consolidado de sumas y saldos por rubro,
este balance lista los saldos y movimientos de las empresas controladas por la empresa pedida
y en la proporción correspondiente según figura en la tabla "tpartemp".

Ventana principal:

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Documentación Interna: 999-1361-APC-363 / 14727

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2.5 Acuerdos de Compra

La presente versión incorpora Acuerdos de Compra con proveedores. Los cuales se
definieron:
Acuerdo de Cuenta Corriente en Proveedor: permite realizar un acuerdo con el proveedor
por un monto mensual y total; ésta no tiene asociada Orden de Compra, los consumes se
ingresan desde el formulario de registración de Factura de Proveedores.
Orden de Compra Abierta: este acuerdo permite realizar ordenes de compra al proveedor
sin pedido de compras previo.
Acuerdo por Convenio donde se definen Items y Precios con sus correspondientes montos o
cantidades, mismos pactados con el proveedor.

Programa: FACUERDOS
Ubicación en el Menú: Compras>>Operaciones>> Acuerdos de Compras >>Acuerdos de
Compra

Funcionalidad: Permite el registro de Acuerdos de Convenio por precio, cantidad y ambas,
Cuenta Corriente y Orden de Compra abierta.

Ventana principal:

Documentación Interna: 128-1812-APC-001

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2.6 Autorización Acuerdos de Compra

Programa: fautac
Ubicación en el Menú: Compras>>Operaciones>> Acuerdos de Compras >>Autorización de
Acuerdos de Compra

Funcionalidad: Permite la autorización o rechazo de los acuerdos de compras mediante un
circuito de firmas

Ventana principal:

Documentación Interna: 128-1812-APC-001

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2.7 Reversión de Autorización de Acuerdo de Compras

Programa: frevautac
Ubicación en el Menú: Compras>>Operaciones>> Acuerdos de Compras >> Reversión
Autorización de Acuerdos de Compra
Funcionalidad: Permite realizar la reversión de autorizaciones de Acuerdo de Compras.

Ventana principal:

Documentación Interna : 128-1812-APC-001

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2.8 Consulta de Acuerdos de Compra

Programa: cacuerdos
Ubicación en el Menú: Compras>>Consultas>> Acuerdos de Compras >> Acuerdos de
Compra
Funcionalidad: Permite realizar la consulta de Acuerdos de Orden de Compra y sus Consumos.

Ventana principal:

Documentación Interna : 128-1812-APC-001

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2.9 Descripcion de Tabla Atributos

Programa: fdetatrib

Ubicación en el Menú: Central>>Parámetros>>Atributos Especiales de Condor>>
Descripcion Tabla Atributos

Funcionalidad: El sistema cuenta con la posibilidad de realizar un registro de referencias de
atributos de una forma simplificada para el usuario final.

Ventana principal:

Documentación Interna : 999-1361-APC-375

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2.10 Consulta detalle de Atributos

Programa: cdetatrib
Ubicación en el Menú: Stock>>Consultas>> Consulta de detalle de Atributo

Funcionalidad: La consulta / reporte permite conocer por atributo de stock los movimientos y
valorización de los mismos

Ventana principal:

Documentación Interna : 999-1361-APC-375

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2.11 Tipo de Amortización de Bienes de Uso
Programa: ftamorbuso
Ubicación en el Menú: Stock>>Batch>>Bienes de uso>> Tipo de Amortización
Funcionalidad: Alta de Tipos de Amortización – Agregado de nuevo concepto No Lineal. En este
formulario se dan de alta, modifican y eliminan los distintos tipos de amortizaciones que luego serán
relacionados a los Bienes de Uso que administra la empresa.

Ventana principal:

Documentación Interna : 185-1799-ERS-BU_001 / 13022

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2.12 Alta amortización no lineal

Programa: faltamornl
Ubicación en el Menú: Stock>>Batch>>Bienes de uso>> Alta Amortización No Lineal

Funcionalidad: En este formulario se dan de alta, modifican y eliminan las distintas amortizaciones no
lineales, con cada uno de sus parámetros que luego serán utilizados al momento de la amortización.

Ventana principal:

Documentación Interna : 185-1799-ERS-BU_001 / 13022

                                               Página 18
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2.13 Administración de Envio Electrónico de Orden de Compra

Programa: fadmeeoc
Ubicación en el Menú: Compras>>Operación>>Ordenes de Compra>>Administración de
Envio Electrónica de Orden de Compra

Funcionalidad: Permite administrar manualmente la cancelación del envio automático de
Orden de Compra al proveedor y / o enviarlo manualmente desde este formulario.

Ventana principal:

Documentación Interna: 999-1361-APC-045_353

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2.14 Seguimiento de Operaciones de Compras

Programa: csegopc
Ubicación en el Menú: Compras>>Consultas>>Seguimiento de Operaciones de Compras

Funcionalidad: El sistema permite realizar el seguimiento de los ítems a través de cualquiera
de las operaciones del flujo de compras desde el requerimiento hasta el pago de la factura al
proveedor, analizando el estado de la operación y las cantidades involucradas.

Ventana principal:

Documentación Interna : 999-1361-128_354

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2.15 Normas Internacionales de Información Financiera I.F.R.S

Se desarrolla un nuevo módulo IFRS el msmo cumple con las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), también conocidas por sus siglas
en inglés como IFRS (International Financial Reporting Standard), son unas normas
contables que constituyen los Estándares Internacionales o normas internacionales
en el desarrollo de la actividad contable.
Este modulo no forma parte de la actualización legal de Cóndor. Se trata de un
modulo mas del sistema, el cual será comercializado en forma independiente. En
este documento se incluye la información de detalle del contenido del mismo para
definir el alcance del modulo.

2.15.1        Nivel de Segmentación

Programa: fnivsegm
Ubicación en el Menú: IFRS/Segmentación / Nivel de Segmentación
Funcionalidad: En este formulario se dan de alta, modifican y eliminan los distintos niveles de
segmentación y la composición de cada uno de ellos

Ventana principal:

Documentación Interna : 016-1807-ERS-Normas IFRS_0026

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2.15.2        Definiciones IFRS por Cuenta Contable.

Programa: fifrspdc
Ubicación en el Menú: IFRS/Segmentación / Definiciones IFRS por Cuenta Contable
Funcionalidad: En este formulario se dan de alta, modifican y eliminan las relaciones entre Cuentas
Contables y Métodos de Segmentación.

Ventana principal:

Documentación Interna : 016-1807-ERS-Normas IFRS_0026

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2.15.3         Asignaciones Especiales de Transacción

Programa: ftrxifrs
Ubicación en el Menú: IFRS/Segmentación / Asignaciones Especiales de Transacción
Funcionalidad: En este formulario se deben dar de alta, modifican y eliminan % de Nivel de
Segmentacion a aplicar a una Transacción o a un renglón de una Transacción.

Ventana principal:

Documentación Interna : 016-1807-ERS-Normas IFRS_0026

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2.15.4        Proceso de Segmentación

Programa: fbsegmntcn
Ubicación en el Menú: IFRS/Segmentación / Proceso de Segmentación
Funcionalidad: En este proceso se registra la segmentación generada en función de las definiciones
anteriores, partiendo del saldo de cada una de las cuentas contable

Ventana principal:

Documentación Interna : 016-1807-ERS-Normas IFRS_0026

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2.15.5           Cierre de Segmentación

Programa: fciesegm
Ubicación en el Menú: IFRS/Segmentación / Cierre de Segmentación
Funcionalidad: En este formulario se indicara cual de todas las segmentaciones es la definitiva y
realizara su cierre.

Ventana principal:

Documentación Interna : 016-1807-ERS-Normas IFRS_0026

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                                                             Producto: Condor Enterprise

2.15.6        Modif. Segmentación

Programa: fsegmntcn
Ubicación en el Menú: IFRS/Segmentación / Modif. Segmentación
Funcionalidad: En este formulario se visualiza la segmentación generada, permitiendo al usuario
generar la modificación o baja de algún registro en particular.

Ventana principal:

Documentación Interna : 016-1807-ERS-Normas IFRS_0026

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2.15.7         Reversión de Cierre de Segmentación

Programa: frevciesgm
Ubicación en el Menú: IFRS/Segmentación / Reversión de Cierre de Segmentación
Funcionalidad: En este formulario se genera el proceso de reversión del proceso de Cierre de
Segmentación

Ventana principal:

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2.15.8        Reporte de Segmentación

Programa: frsegmntcn
Ubicación en el Menú: IFRS/Segmentación / Segmentación
Funcionalidad: En este reporte matricial se visualizara la segmentación realizada,   emitiéndose en
forma sintética o detallada.

Ventana principal:

Documentación Interna : 016-1807-ERS-Normas IFRS_0026

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2.15.9        Log de Segmentación

Programa: frsgmntcn
Ubicación en el Menú: IFRS/Segmentación / Log de Segmentación
Funcionalidad:

Ventana principal:

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2.15.10       Reporte de Nivel de Segmentación

Programa: frnivsegm
Ubicación en el Menú: IFRS/Segmentación / Reporte de Nivel de Segmentación
Funcionalidad: En este reporte se visualizarán los datos ingresados en el Nivel de
Segmentación

Ventana principal:

Documentación Interna : 016-1807-ERS-Normas IFRS_0026

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2.15.11       Reporte de Metodos de Segmentación por Cuenta Contable

Programa: frsgmntpdc
Ubicación en el Menú: IFRS/Segmentación / Reporte de Metodos de Segmentación por
Cuenta Contable.
Funcionalidad: El reporte permite la visualización de método de segmentación por cuenta
contable.

Ventana principal:

Documentación Interna : 016-1807-ERS-Normas IFRS_0026

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2.15.12       Alta de Proyectos

Programa: fproyectos
Ubicación en el Menú: IFRS/Reconicimiento de Ingresos y Egresos / Alta de Proyectos
Funcionalidad: En este formulario se dan de alta, modifican y eliminan los distintos proyectos y la
composición de cada uno de ellos.

Ventana principal:

Documentación Interna : 016-1807-ERS-Normas IFRS_0026

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2.15.13       Avance de Proyecto

Programa: favproyect
Ubicación en el Menú: IFRS/Reconicimiento de Ingresos y Egresos / Avance de Proyecto
Funcionalidad: En este formulario se dan de alta, modifican y eliminan los distintos avances del
proyecto y fecha de vigencia del mismo.

Ventana principal:

Documentación Interna : 016-1807-ERS-Normas IFRS_0026

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2.15.14         Analisis Reconocimiento de Ingreso

Programa: fanarecing
Ubicación en el Menú: IFRS/Reconicimiento de Ingresos y Egresos / Analisis Reconocimiento
de Ingreso.
Funcionalidad: Este proceso genera el análisis del reconocimiento de ingresos y egresos y su
registración contable.

Ventana principal:

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2.15.15        Reconocimiento por Contrato Oneroso

Programa: frecingone
Ubicación en el Menú: IFRS/Reconicimiento de Ingresos y Egresos / Proceso de
Reconocimiento por Contrato Oneroso
Funcionalidad: Este proceso genera las diferencias de monto recalculado a valor actual de Facturacion
de Contrato y Costo del mismo, para generar el Asiento por Contrato Oneroso.

Ventana principal:

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2.15.16  Rev. del Proceso de Reconocimiento de Ingreso y Contato
     Oneroso

Programa: frevrecing
Ubicación en el Menú: IFRS/Reconicimiento de Ingresos y Egresos / Reversión de
Reconocimiento de Ingresos
Funcionalidad: Este proceso genera la reversión de la registración contable del proceso de
reconocimiento de ingresos y egresos; como asi también los datos procesados

Ventana principal:

Documentación Interna : 016-1807-ERS-Normas IFRS_0026

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2.15.17        Tasas de Interes

Programa: ftasint
Ubicación en el Menú: IFRS/Modulo Financiero / Tasas de Interes
Funcionalidad: En este formulario se dan de alta, modifican y eliminan las distintas tasas de interés con
los que interactúa el Modulo Financiero.

Ventana principal:

Documentación Interna : 016-1807-ERS-Normas IFRS_0026

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2.15.18       Valuación de Tasas de Interes

Programa: fvaltasint
Ubicación en el Menú: IFRS/Modulo Financiero /
Funcionalidad: En este formulario se dan de alta, modifican y eliminan los valores de las   tasas de
interés con los que interactúa el Modulo Financiero.

Ventana principal:

Documentación Interna : 016-1807-

                                             Página 38
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2.15.19       Valuación de Tasas de Interes Especiales

Programa: ftasinesp
Ubicación en el Menú: IFRS/Modulo Financiero /
Funcionalidad: En este formulario se dan de alta, modifican y eliminan los valores de las   tasas de
interés con los que interactúa el Modulo Financiero.

Ventana principal:

Documentación Interna : 016-1807-ERS-Normas IFRS_0026

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2.15.20       Modificación Vencimiento de Documentos

Programa: fvencsdva
Ubicación en el Menú: IFRS/Modulo Financiero / Modificación Vencimiento de Documentos
Funcionalidad:

Ventana principal:

Documentación Interna : 016-1807-ERS-Normas IFRS_0026

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2.15.21        Generación Tasas de Endeudamiento

Programa: fbgenendeu
Ubicación en el Menú: IFRS/Modulo Financiero / Generación de Tasas de Endeudamiento
Funcionalidad: Este proceso debe calcular los Descuentos de los Pasivos y adicionar las cuentas
informadas en pantallas para obtener un promedio y actualizar los valores de la tasa

Ventana principal:

Documentación Interna : 016-1807-ERS-Normas IFRS_0026

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2.15.22        Simulación de Descuento de Valores Actuales

Programa: fbsimdscva
Ubicación en el Menú: IFRS/Modulo Financiero / Simulación de Descuento de Valores
Actuales.
Funcionalidad: Este proceso genera la simulación de Tipo de Cambio y el cálculo de Descuento a
Valores actuales.

Ventana principal:

Documentación Interna : 016-1807-ERS-Normas IFRS_0026

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2.15.23        Generación de Transacción de Descuento

Programa: fbtrxdesc
Ubicación en el Menú: IFRS/Modulo Financiero /
Funcionalidad: Este Proceso Registra de la Transacción Contable de Descuento

Ventana principal:

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2.15.24        Reversión del Proceso de Generación de Trax

Programa: frvtrxdesc
Ubicación en el Menú: IFRS/Modulo Financiero / Reversión del Proceso de Generación de
Trax
Funcionalidad: Este proceso Revierte el Proceso de Descuento, para revertir o borrar Transacción
Contable.

Ventana principal:

Documentación Interna : 016-1807-ERS-Normas IFRS_0026

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2.15.25       Cálculo de Descuento a Valores Actuales

Programa: fvdescdva
Ubicación en el Menú: IFRS/Modulo Financiero /
Funcionalidad:

Ventana principal:

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2.15.26       Libros Contables

Programa: flibcont
Ubicación en el Menú: IFRS/Libros Contables / Libros Contables
Funcionalidad: Permite el registro de libros contables de las distintas normativas.

Ventana principal:

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2.15.27       Transacciones por Libros Contables

Programa: ftrxlibcon
Ubicación en el Menú: IFRS/Libros Contables / Transacciones por Libros Contables
Funcionalidad: El sistema permite registrar las transacciones habilitadas para los libros
contables de acuerdo a sus normas

Ventana principal:

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2.15.28       Libros Contables por Transacción

Programa: flibcontrx
Ubicación en el Menú: IFRS/Libros Contables / Libros Contables por Transacción
Funcionalidad: Permite el alta o modificación de los libros contables por transacción

Ventana principal:

Documentación Interna : 016-1807-ERS-Normas IFRS_0026

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2.15.29       Asignación Especial de Transacciones por Libros Contables.

Programa: fasgtrxlib
Ubicación en el Menú: IFRS/Libros Contables / Asignación Especial de Transacciones por
Libros Contables.

Funcionalidad: pERMITE la visualizacióPermite la registración de la Asignación Especial de
Transacciones por Libros Contables.

Ventana principal:

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2.15.30        Libros Contables por Modelos

Programa: flibconmc
Ubicación en el Menú: IFRS/Libros Contables / Libros Contables por Modelos
Funcionalidad: Permite la registración de libros contables / subdiario por modelo contable

Ventana principal:

Documentación Interna : 016-1807-ERS-Normas IFRS_0026

                                                Página 50
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2.15.31       Cierre de Libros Contables

Programa: fcielibcon
Ubicación en el Menú: IFRS/Libros Contables / Cierre de Libros Contables
Funcionalidad: Permite registrar los datos de los Libros Contables, de acuerdo a las normas

Ventana principal:

Documentación Interna : 016-1807-ERS-Normas IFRS_0026

                                           Página 51
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3 NUEVAS FUNCIONALIDADES

3.1 Validación de Numero de Documento Formal en transacciones.

Funcionalidad:

Al momento de registrar una transacción con una imputación relacionada a un documento
(clase 40 y 41) el sistema validará que el documento no exista el mismo código de
documento, número de documento formal, para la cuenta corriente.
A fines de permitir que el resto de la clase de documentos pueda ser validada de acuerdo a las
necesidades funcionales del usuario, se incorpora el campo VALIDAR (si-no) en Clase de
documento.

Documentación Interna: 999-1361-APC-359/ 14705 / 999-1361-APC-362 / 14701 /
14702 / 13063 / 14703 / 14696 / 14700

Para reflejar las nuevas funcionalidades se han visto afectados los siguientes programas:

fpagos       Pagos>>Operacion>>Liquidación de Pagos
fcompras     Compras>>Operaciones>>Facturas de Proveedores>> Altas de Facturas
finterf      Contabilidad>>Batch>>Intefaz
fcoddoc      Finanzas>>Parámetros>>Generales>>Clases de Documentos
fcomprasra   Compras>>Operaciones>>Facturas de Proveedores>> Altas de Facturas
ftran        Contabilidad>>Operación>>Transacciones
fndncpro     Compras>>Operaciones>>Facturas de Proveedores>> Nota de Débito /
             Credito

3.2 CITI Compras - Mejoras

Funcionalidad:

Se incluyen los siguientes tipos de comprobante en la configuración:

       01    Factura - Proveedor
       02    Nota de Debito - Proveedor
       03    Nota de Credito - Cliente
       39    Otros   Comprobantes – Suma C Fiscal
       42    Otros   Comprobantes – Resta C Fiscal

Para los documentos de Cóndor que estén relacionados con CODCITI = 03 o 53, Si el código
de transacción correspondiente a los mismos se encuentra incluida en el modelo del libro IVA
Compras, el sistema muestra en pantalla: Tipo de comprobante correspondiente a Notas de
Credito Emitidas

Se incluye en el reporte FRCCITI los importes de las líneas con Tipo Comp = 42 restando

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   Al generar los datos para el archivo de exportación se registra el CUIT correspondiente
   entidad que genero el comprobante según el siguiente criterio:

        TIPO 03: CUIT de la empresa correspondiente en la tabla temp.

        RESTO DE LA LISTA: CUIT del proveedor correspondiente en la tabla Tenttran o
        twenttran según corresponda.

        Se agregan los identificadores:
        -- Compra Gravada: ident 11,19,20
        -- Compra No Gravada: ident 12
        -- Compra ident 24
        -- Total Facturado Compra Ocasional : ident 18

En el formulario FRCMCITI se reemplazan todas las columnas donde figure la palabra
COMPRAS por IMPORTE, se actualiza la lista de valores de tipos de comproabante,

  314   Tipo de Comprobante D.G.I.- C.I.T.I.   01   Factura A
  314   Tipo de Comprobante D.G.I.- C.I.T.I.   02   Nota de Debito A
  314   Tipo de Comprobante D.G.I.- C.I.T.I.   03   Nota de Credito A - Generadoras de Credito Fiscal
  314   Tipo de Comprobante D.G.I.- C.I.T.I.   04   Recibo A
  314   Tipo de Comprobante D.G.I.- C.I.T.I.   05   Nota de Venta Contado A
  314   Tipo de Comprobante D.G.I.- C.I.T.I.   08   Nota de Credito B - Generadoras de Credito Fiscal
  314   Tipo de Comprobante D.G.I.- C.I.T.I.   30   Comprobantes de Compra de Bienes Usados
  314   Tipo de Comprobante D.G.I.- C.I.T.I.   34   Comprobantes A del ANEXO 1, APARTADO A, INC F de la RG1415
  314   Tipo de Comprobante D.G.I.- C.I.T.I.   37   Nota de Debito o Documento Equivalente RG1415
  314   Tipo de Comprobante D.G.I.- C.I.T.I.   39   Otros Comprobantes - Suman CF
  314   Tipo de Comprobante D.G.I.- C.I.T.I.   42   Otros Comprobantes - Restan CF
  314   Tipo de Comprobante D.G.I.- C.I.T.I.   50   Recibo Factura A (Regimen Factura de Crédito)
  314   Tipo de Comprobante D.G.I.- C.I.T.I.   51   Factura M
  314   Tipo de Comprobante D.G.I.- C.I.T.I.   52   Nota de Debito M
  314   Tipo de Comprobante D.G.I.- C.I.T.I.   54   Recibo M
  314   Tipo de Comprobante D.G.I.- C.I.T.I.   55   Nota de Venta Contado M
  314   Tipo de Comprobante D.G.I.- C.I.T.I.   56   Comprobantes M del ANEXO 1, APARTADO A, INC F de la RG1415
  314   Tipo de Comprobante D.G.I.- C.I.T.I.   57   Otros Comprobantes que Cumplan con al RG1415
  314   Tipo de Comprobante D.G.I.- C.I.T.I.   58   Cuenta de Venta y Liquido Producto M
  314   Tipo de Comprobante D.G.I.- C.I.T.I.   59   Liquidación M
  314   Tipo de Comprobante D.G.I.- C.I.T.I.   60   Cuenta de Venta y Liquido Producto A
  314   Tipo de Comprobante D.G.I.- C.I.T.I.   63   Liquidación A
  314   Tipo de Comprobante D.G.I.- C.I.T.I.   70   Recibo de Factura de Crédito
  314   Tipo de Comprobante D.G.I.- C.I.T.I.   81   Tique Factura A
  314   Tipo de Comprobante D.G.I.- C.I.T.I.   84   Comprobante/Factura Servicios Publicos
  314   Tipo de Comprobante D.G.I.- C.I.T.I.   86   Nota de Debito Servicios Publicos

Documentación Interna: 999-1361-APC-350/ 14286/ 14294/ 14304

Para reflejar las nuevas funcionalidades se han visto afectados los siguientes programas:

frcdocsi         Contabilidad>>Reportes>> Legales>> C.I.T.I >> Relación de Documentos

                                                       Página 53
NOTAS DE RELEASE
                                                             Producto: Condor Enterprise

             Cóndor CITI
rciti        Contabilidad>>Reportes>> Legales>> C.I.T.I >> Reporte de Apoyo
frcmciti     Contabilidad>>Reportes>> Legales>> C.I.T.I >> Modificación de Datos

3.3 Modificacion de Ingreso de transacciones para cancelación de
    documentos

Funcionalidad:

Al momento de seleccionar una imputación cuyo acción sea CANCELACION de DOCUMENTO
(1) y si el parámetro de Central se encuentra en ‘S’, la lista de valores se visualizará como un
multirenglon permitiendo al usuario seleccionar N documentos a cancelar y generando
automáticamente tantos renglones de transacción como documentos / vencimientos se estén
cancelando.

Documentación Interna: 999-1361-APC-010_139 / 12362

Para reflejar las nuevas funcionalidades se han visto afectados los siguientes programas:

ftran        Contabilidad>>Operación>>Transacciones

3.4 Control del Nro Formal por cuenta contable y Documento

Funcionalidad: Se creo el parámetro 195 " Control del Nro Formal por cuenta contable y
Documento" que cuando este activado, realice un control de los documentos en
Contabilidad>>Operación>>Transacciones no solamente por cuenta corriente y numero
de documento formal anera correcta sino que también controla que no sean iguales la cuenta
contable (CTACONT) y el código de documento (CODDOC).

Documentación Interna: 13161

Para reflejar las nuevas funcionalidades se han visto afectados los siguientes programas:

ftran        Contabilidad>>Operación>>Transacciones

3.5 Manejo de Cheques Manuales

Funcionalidad: Se modificó el formulario Lote de cheques (FLOTECH) hubicado en
Pagos>>Parámetros>>Cheques >>Lotes de Cheques para que permita el ingreso de
chequeras manuales Pudiendo ingresar la cantidad de chequeras que considere necesarias,
pero solo activando una por vez. No se pueden tener activos dos lotes Automáticos, pero si
manuales.

Al     realizar     un      pago      con     documento      de     tipo    cheque       en
Contabilidad>>Operación>>Transacciones o en Pagos>>Operacion>>Liquidación de
Pagos el sistema desplega en el campo DOCUMENTO FORMAL la lista de valores de chequeras
manuales activas, si se deja el campo en blanco y existen chequeras automáticas, el sistema
conserva la funcionalidad habitual de cheques automáticos.

                                            Página 54
NOTAS DE RELEASE
                                                               Producto: Condor Enterprise

Documentación Interna: 13398 / 14883 / 13776 /14899 / 13454 / 13903 / 14626 /
14900 / 13465/ 13466 / 14630

Para reflejar las nuevas funcionalidades se han visto afectados los siguientes programas:

ftran         Contabilidad>>Operación>>Transacciones
fpagos        Pagos>>Operacion>>Liquidación de Pagos
flotech       Pagos>>Parámetros>>Cheques >>Lotes de Cheques
frplotec      Pagos>>Reportes>>Emisión de Cheques>>Lote de Cheques

3.6 Control fecha de vencimiento

Funcionalidad: Se agrega un control para que la fecha de vencimiento no sea mayor a la fecha
del sistema más 365 dìas-

Documentación Interna: 134-1795-APC-108/ 13703 / 13460

Para reflejar las nuevas funcionalidades se han visto afectados los siguientes programas:
ftran         Contabilidad>>Operación>>Transacciones
fpagos        Pagos>>Operacion>>Liquidación de Pagos

3.7 Orden de Compra - Mejoras

Funcionalidad:
Se habilita la posibilidad de realizar consultas en los textos de referencia de la cabecera. Se
agrega hint al campo FECHA DE VENCIMIENTO

                                             Página 55
NOTAS DE RELEASE
                                                              Producto: Condor Enterprise

Al momento de ingresar una orden de compra, al ingresar en el filtro el Pedido de Compras el
sistema levantará la prioridad del pedido y lo sugerirá en la orden de compra; permitiendo
modificarlo; en el caso que no se ingrese el filtro del pedido, el sistema dejará el campo nulo,
permitiendo el ingreso de la prioridad.

Se modificó CONDICION DE PAGO para que se visualice el nombre completo en el campo y en
la lista de valores.

El sistema permite el envio automático de orden de compra por correo electrónico al
proveedor, cuando estas cumplieron el proceso de autorización. Se crea el campo E –MAIL en
la cabecera de la orden de compra, que traerá por default el campo E-MAIL de la cuenta
corriente del proveedor, permitiendo cambiarlo en el momento de emitir la orden de compra. E

Documentación Interna: 12980 / 14712 / 14368 / 14790 /14722 /14369/14370

Para reflejar las nuevas funcionalidades se han visto afectados los siguientes programas:
fasigoc       Compras>>Operación>>Ordenes de Compra>>Ordenes de Compra
fmodifoc      Compras>>Operación>>Orden de Compra>>Modificación Orden de
              Compra

3.8 Autorización de Orden de Compra – Mejoras.

Funcionalidad: El sistema permite visualizar los campos de texto adicional de los renglones de
Orden de Compra en Autorización de Orden de Compra, a tal efecto se ha incorporado un
botón de consulta.

Documentación Interna: 999-1361-APC-045_353 / 14393/ 14717

Para reflejar las nuevas funcionalidades se han visto afectados los siguientes programas:
fautoc        Compras>>Operación>>Ordenes de Compra>>Autorización Orden de
              Compra

3.9 Movimientos de Items Perecederos (LOTE)

Funcionalidad: El sistema permite realizar el ingreso, movimiento y baja de productos
perecederos requiriendo en forma obligatoria el proveedor, lote y vencimento del mismo.

Documentación Interna: 134-1795-APC-108 / 14746

Para reflejar las nuevas funcionalidades se han visto afectados los siguientes programas:

fingman       Stocks>>Operación>>Ingresos Manuales
fingstk       Stock>>Operación>>Ingreso a Stock por O.C.
fbaja         Stock>>Operación>>Baja Stock
fbajaoc       Stocks>>Operación>>Baja de Stock con Orden de Compra
fmvstk        Stock>>Operación>>Movimiento Stock
fmvitem       Stock>>Operación>>Movimientos de Item
fanreqc       Compras>>Operación>>Requerimientos>>Análisis de Requerimientos de
              Compra

                                            Página 56
NOTAS DE RELEASE
                                                             Producto: Condor Enterprise

3.10 Pedido de Compras - Mejoras

Funcionalidad: Se incorpora la funcionalidad de realizar modelo de pedidos de compra, el
sistema permite realizar los modelos para todas las empresas y operaciones, ingresando ítem,
unidad de medida, cantidad, imputación y texto anexo y texto adicional como componentes
del modelo.

Al ingresar en el formulario de Pedido de Compras, si existe un modelo el sistema requerirá el
ingreso del modelo de Pedido de Compras, permitiendo cancelar el filtro.

El sistema permitirá indicar de forma obligatoria la prioridad a través de un nuevo parámetro
576 – Prioridad Obligatoria en circuito de compras.

Documentación Interna: 999-1361-APC-045_353 /14637 / 14603 / 14372 / 14638
/14710

Para reflejar las nuevas funcionalidades se han visto afectados los siguientes programas:

fmodpedc     Compras>>Parametros>>Modelo de Pedido de Compras
fpedc.       Compras>>Operacion>> Pedidos>> Pedidos

                                           Página 57
NOTAS DE RELEASE
                                                              Producto: Condor Enterprise

3.11 Factura Electrónica RG 2904 –RG 2975

Funcionalidad: El sistema cuenta con la funcionalidad de realizar facturación electrónica en el
alcance descripto para los sujetos alcanzados por las Resoluciones Generales 2904 y 2975

Documentación Interna: 999-1361-APC-381/ 12559 / 12560 / 12561/ 14736

Para reflejar las nuevas funcionalidades se han visto afectados los siguientes programas:

ffacmis       Facturacion>>Operación>>Factura de Varios
ffactcos      Facturacion>>Operación>>Factura de Servicios
frem          Ventas>>Operacion>>Remitos>>Remito - Factura Remito
ffacmi        Ventas>>Operacion>>Facturas>>Factura Varios
ffacmo        Ventas>>Operacion>>Facturas>>Factura de Ventas
ffactco       Ventas>>Operacion>>Facturas>>Factura Contado
femp          Central>>Parámetros>>Empresas
fcfac         Central>>Parámetros>>Bocas de Emisión
fitems        Comercial>>Parámetros>>Ítems>>Ítems
fcodcpag      Comercial>>Parámetros>>Entidades>>Programación de vencimientos

3.12 Conciliación Bancaria Automática - Mejora

Funcionalidad: Se realizó una mejora en el proceso de conciliación el sistema realizará la
busqueda primero conciliar por Documento Formal, si no encuetran nada concila por Importe

Documentación Interna: 14666

Para reflejar las nuevas funcionalidades se han visto afectados los siguientes programas:

fconcila      Finanzas>>Operaciones>>Conciliación Bancaria>> Conciliación Automática

3.13 Registración de Códigos de Banco DATANET - Mejora

Funcionalidad: Se incorpora en la registración de códigos de banco, el campo código de banco
y en forma automática el código de cuenta corriente bancaria

Documentación Interna: 999-1361-APC-313

Para reflejar las nuevas funcionalidades se han visto afectados los siguientes programas:

frdatbco      Finanzas>>Parámetros>>Conciliación Bancaria>>Relación de Operaciones

                                            Página 58
NOTAS DE RELEASE
                                                      Producto: Condor Enterprise

           - Datanet
frdatdoc   Finanzas>>Parámetros>>Conciliación Bancaria>>Relación de Bancos -
           Datanet

                                      Página 59
NOTAS DE RELEASE
                                                              Producto: Condor Enterprise

3.14 Autorización de Orden de Pago - Mejora

Funcionalidad: Se incorpora botones de selección masiva de renglones para autorizar /
rechazar

Se desarrolla la funcionalidad para que en el caso que el firmante, sea también firmante por
reemplazo de otra persona ausente y dichas firmas sean CONSECUTIVAS dentro del circuito de
firmas, se requiere que con una UNICA FIRMA procese los niveles en los cuales esta persona
este como firmante (ya sea original o reemplazo), con la condición que dichas firmas sean
consecutivas.

Documentación Interna: 12471 / 999-1361-APC-010_355 / 14406

Para reflejar las nuevas funcionalidades se han visto afectados los siguientes programas:

fautop        Pagos>>Operacion>>Ordenes de Pago >>Autorizar

3.15 Retencion SUSS - RG2682

Funcionalidad: Creación de una rutina de cálculo de retención SUSS nueva para la RG2682
correspondiente a la industria de la Construcción.

Corresponde hacer esta retención cuando el monto a abonar en forma individual o acumulado
(en el año calendario) sea igual o superior a $400.000-

La base de cálculo de la retención esta determinada por el importe de cada pago, excepto los
montos de Debito Fiscal, Percepción de IVA y Percepción IIBB. Restandole las devoluciones y
pagos en especies.

El importe de la retención a efectuar será el que resulte de aplicar la alícuota correspondiente
a la combinatoria de Ubicación – Tipo de obra correspondiente.

Esta retención será de aplicación para los pagos que se efectúen a partir del 4 de enero de
2010.

Documentación Interna: 999-1361-APC-366/ 14768

Para reflejar las nuevas funcionalidades se han visto afectados los siguientes programas:

fpagos        Pagos>>Operacion>>Liquidación de Pagos

3.16 Retencion IVA- RG 3164/2011

Funcionalidad: Se incorpora el régimen de retención del impuesto al valor agregado que se
aplicará a las operaciones realizadas por las empresas de servicios de limpieza de edificios, de
investigación y/o seguridad, y de recolección de residuos domiciliarios, con independencia de
la naturaleza jurídica del contrato mediante el cual se instrumenten -locación de obras y/o

                                            Página 60
NOTAS DE RELEASE
                                                              Producto: Condor Enterprise

locación o prestación de servicios

Corresponde hacer esta retención cuando el monto a abonar en forma individual o acumulado
(en el año calendario) sea igual o superior a $400.000-

La base de cálculo de la retención esta determinada por el importe de cada pago, excepto los
montos de Debito Fiscal, Percepción de IVA y Percepción IIBB. Restandole las devoluciones y
pagos en especies.

El importe de la retención a efectuar será el que resulte de aplicar la alícuota correspondiente
a la combinatoria de Ubicación – Tipo de obra correspondiente.

Esta retención será de aplicación para los pagos que se efectúen a partir del 4 de enero de
2010.

Documentación Interna: 999-1361-APC-351/ 14411

Para reflejar las nuevas funcionalidades se han visto afectados los siguientes programas:

fpagos        Pagos>>Operacion>>Liquidación de Pagos

3.17 Atrib. Adicionales y referencias en ítems

Funcionalidad: Se incorpora la posibilidad de registrar atributos adicionales en la cabecera y
renglones de stock, tanto en ingreso, como en movimientos y bajas.

Documentación Interna: 999-1361-APC-375

Para reflejar las nuevas funcionalidades se han visto afectados los siguientes programas:

fingman        Stocks>>Operación>>Ingresos Manuales
fingstk        Stock>>Operación>>Ingreso a Stock por O.C.
fbaja          Stock>>Operación>>Baja Stock
fbajaoc        Stocks>>Operación>>Baja de Stock con Orden de Compra
fmvstk         Stock>>Operación>>Movimiento Stock
fmvitem        Stock>>Operación>>Movimientos de Item
fcodatrib      Central>>Parámetros>>Atributos Especiales de Condor

3.18 Amortización No Lineal

Funcionalidad: Se incorpora al sistema la funcionalidad de amortización no lineal de bienes de
uso.

Documentación Interna: 185-1799-ERS-BU_001 / 14996/ 13096/ 14965

Para reflejar las nuevas funcionalidades se han visto afectados los siguientes programas:

fbuso          Stock>>Batch>>Bienes de Uso >> Bienes de Uso

                                            Página 61
NOTAS DE RELEASE
                                                             Producto: Condor Enterprise

famort        Stock>>Batch>>Bienes de Uso >> Amortización

3.19 Atributos Contables - Mejora

Funcionalidad: Se extendió el largo de código de atributos contablesa a ocho posiciones

Documentación Interna: 999-1361-APC-370

Para reflejar las nuevas funcionalidades se han visto afectados los siguientes programas:

fcodat        Contabilidad>>Parámetros>>Atributos Contables
ftran         Contabilidad>>Operación>>Transacciones
fpagos        Pagos>>Operacion>>Liquidación de Pagos
fcompras      Compras>>Operaciones>>Facturas de Proveedores>> Altas de Facturas

3.20 Numeración Automática de ítems

Funcionalidad: el sistema permite configurar el seccionamiento del código del ítem a fin que
éste pueda realizar una fracción de dicha sección secuencial de forma automática

Documentación Interna: 999-1361-128_354
Para reflejar las nuevas funcionalidades se han visto afectados los siguientes programas:

fitems        Comercial>>Parámetros>>Ítems>>Ítems
fseccion      Stock>>Parametros>>Items>> Seccionamiento
fmodsec       Stock>>Parametros>>Items>> Modelo de Seccionamiento

3.21 Deposito – Almacen por default

Funcionalidad: el sistema trae el último deposito almacen al que fue ingresado el ítem por
default, permitiendo la modificación del mismo con los criterios de permisos habituales

Documentación Interna: 999-1361-128_354

Para reflejar las nuevas funcionalidades se han visto afectados los siguientes programas:

fingman       Stocks>>Operación>>Ingresos Manuales
fbaja         Stock>>Operación>>Baja Stock

3.22 Selección de Proveedores – Cotización

Funcionalidad: el sistema permite la selección de proveedores tanto desde el pedido de
compras, como desde el pedido de cotización

Documentación Interna: 999-1361-APC-380

                                           Página 62
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